Функции, оформление доступа и регистрация личного кабинета налогоплательщика для ип

Содержание:

Шаг 5. Отправка отчёта

Можно ещё раз проверить исполнение всех условий для работы с КЭП, а затем нажать «Начать работу с сервисом». Загрузится окно профиля – в нём нужно указать ключевую для ИП информацию. Далее во вкладке «Загрузка файла» следует выбрать файл контейнера и нажать «Отправить».

После удачной отправки пользователь увидит свою налоговую декларацию в списке переданных файлов со статусом «В ожидании». Когда статус сменится на «Завершено (успешно)», декларация будет считаться представленной.

На этом рассмотрение вопроса о том, как подать налоговую декларацию для ИП на УСН в режиме онлайн, можно завершить. Как видно, у ФНС нет единого ПО или портала, где ИП через интернет мог бы пройти процесс полностью – от формирования отчёта до его отправки. Пользователям приходится работать с разными сервисами и программами, а это не всегда легко. Надеемся, что наша инструкция в этом поможет.

ШАГ 1. Выбираем способ регистрации ИП

Для регистрации в качестве ИП вам необходимо пройти процедуру государственной регистрации в соответствующем органе ФНС по месту вашей прописки/проживания.

Пройти процедуру регистрации ИП можно любым из нижеописанных способов:

  1. Зарегистрировать ИП самостоятельно в 2021 году

    Советуем начинающим предпринимателям пройти процедуру регистрации ИП самостоятельно. Это достаточно просто, и даст вам первый опыт взаимодействия с налоговыми органами.

  2. Зарегистрировать ИП с помощью профессиональных регистраторов

    Регистраторы не только подготовят регистрационные документы, но и проконсультируют по вопросам налогообложения, при необходимости подадут и получат документы в/из регистрирующего органа без вашего присутствия, помогут оперативно открыть расчётный счёт (дополнительно предложат бух.обслуживание, печать, кредит, чашку кофе и т.д.).

В этой таблице мы сравнили плюсы и минусы обоих вариантов регистрации ИП:

Действия Стоимость Плюсы Минусы
Регистрация ИП самостоятельно

800 руб. – госпошлина за государственную регистрацию ИП

Получение опыта по подготовке документов и общению с регистрирующими органами.

Отсутствие затрат на услуги регистраторов, а также времени, если регистрация осуществляется с помощью услуги ФНС «Онлайн регистрация ИП» или нашего сервиса.

Не выявлено, если соблюдать элементарные правила регистрации.

Регистрация ИП самостоятельно онлайн

бесплатно

Отсутствие затрат на услуги регистраторов и госпошлину, а также времени на посещение налоговой.

Посредником выступает ограниченное количество банков.

Регистрация ИП через регистраторов

Цена на услуги регистраторов от 200 до 5 тыс. рублей

800 руб. – госпошлина за государственную регистрацию ИП

Вы можете стать ИП, не вставая с дивана.

Экономия времени на изготовлении печати и открытии счёта.

Вы будете поверхностно знать процедуру регистрации.

Риск оставления своих паспортных данных непонятно кому.

Необходимость дополнительных расходов.

При самостоятельной подготовке документов для регистрации ИП вам необходимо понести следующие расходы:

Наименование Сумма
Уплата госпошлины за регистрацию ИП

800 рублей

Затраты на изготовление печати* от 500 до 1000 рублей
Расходы на открытие расчётного счёта в банке* от 0 до 2 000 рублей
Итого: от 1300 рублей

* — печать и счёт для ИП не являются обязательными, поэтому итоговая стоимость регистрации равна величине госпошлины, т.е. 800 рублей.

Уважаемые пользователи!

Для нормальной работы сайта необходимо включить JavaScript!

В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ, в связи с переходом на применение сертификатов ключей ЭП с ГОСТ-2012, доступ в Личный кабинет с сертификатами ключей ЭП с 2001-ГОСТ ограничен.Получить сертификат с ГОСТ-2012 можно в любом Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.

Вы можете ознакомиться с возможностями сервиса «Личный кабинет юридического лица» Перейти в демо-версию

Интернет-сервис «Личный кабинет юридического лица» предназначен для юридических лиц — российских организаций
и позволяет:

  • получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
    начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных
    налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о
    принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных
    налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного
    взыскания задолженности;
  • получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
  • направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
    штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
  • направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
    пеней, штрафов, процентов;
  • составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа,
    заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки
    в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с
    бюджетом;
  • направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-6 об участии в российских
    организациях;
  • получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного
    подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных
    электронных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве
    налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;
  • направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений
    в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственной
    регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;
  • получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролировать
    сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет юридического лица» необходимо обеспечить выполнение ряда
технических условий.

Если Вы впервые воспользовались сервисом «Личный кабинет юридического лица», просьба внимательно ознакомиться
с информацией о порядке предоставления доступа в «Личный кабинет юридического лица». При наличии вопросов по
работе сервиса Вы можете воспользоваться режимом Вопрос-ответ.

Если у Вас есть квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее — КСКПЭП) и
соответствующий ему ключ электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров,
участником которой является ФНС России, и выполнены условия получения доступа к сервису «Личный
кабинет юридического лица», Вы можете перейти в «Личный кабинет юридического лица».

Если у Вас есть квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее — КСКПЭП) и
соответствующий ему ключ электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров,
участником которой является ФНС России, и выполнены условия получения доступа к сервису
«Личный кабинет юридического лица», Вы сможете перейти в «Личный кабинет юридического лица».

(в открывшемся окне Вам необходимо указать (выбрать) КСКПЭП, выданный удостоверяющим центром,
аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров, участником которой является ФНС
России)

Регистрация в личном кабинете

Регистрация личного кабинета – это необходимая процедура для получения доступа к ряду функций портала организации. Для обеспечения комфортного сотрудничества предусмотрены соответствующие подразделы учётных записей разных категорий занятости:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • самозанятые;
  • ИП;
  • налогоплательщики иностранных организаций.

Порядок регистрации и дальнейшего входа в личный аккаунт зависит от занимаемого статуса.

Для физических лиц

Личный кабинет для физических лиц позволяет своевременно получать важную информацию, уплачивать предписанные в соответствии с требованиями налоги, подавать декларации и взаимодействовать со службой поддержки.

Регистрацию учётной записи можно осуществить разными способами.

  1. Данные из регистрационной карты, полученной во время личного посещения налогового подразделения. Если регистрационные данные были выданы ранее, но оказались утеряны, рекомендуется обратиться в службу поддержки.
  2. Квалифицированная электронная подпись, выданная соответствующим аккредитованным органом. Сертификат может храниться на любом носители, для его активации требуется установить на компьютер специальное программное обеспечение.
  3. Учётная запись ЕСИА, используемая для авторизации на Портале Госуслуг. При этом необходим факт личного обращения для получения соответствующих реквизитов.

Выполнив одно из вышеперечисленных условий, физическое лицо может беспрепятственно осуществлять вход в личный кабинет Федеральной Налоговой Службы.

Для юридических лиц

Личный кабинет для юридических лиц позволяет организациям получать информацию о наличии задолженностей, формировать выписку из ЕГРН, направлять запросы, заявления и контролировать статус их рассмотрения дистанционно. Для получения доступа к порталу необходимо выполнить ряд технических условий и осуществить диагностику подключения по сертификату:

  • ключа проверки ЭП;
  • ЕГАИС на аппаратном ключе.

После выполнения всех условий обеспечения беспрепятственного доступа к сервису, клиент вправе осуществлять вход в удобное время.

Для самозанятых

Регистрируясь в качестве налогоплательщика на профессиональный доход, пользователь может формировать и отправлять чеки клиентам, отслеживать операции по счёту.

Налог на профессиональный доход – это экспериментальный режим, который вводится в ряде регионов России. Зарегистрировать личный кабинет для самозанятых граждан можно на официальном сайте ФНС. Для этого необходимо осуществить ряд действий.

https://www.nalog.ru/rn50/

  1. На открывшейся странице выбрать соответствующий раздел:

https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/el_usl/

  1. В анкете для авторизации кликнуть на «Зарегистрироваться»:

https://lknpd.nalog.ru/auth/login

Перед тем, как приступить к созданию учётной записи, требуется дать согласие на обработку персональных данных и принять правила пользования приложением.

После ввода ИНН и пароля гражданин автоматически будете поставлен на учёт в качестве плательщика налога на профессиональный доход:

https://lknpd.nalog.ru/auth/register

После завершения процедуры регистрации пользователь сможет осуществлять вход в учётную запись и контролировать отчисления в удобное время.

Для индивидуальных предпринимателей

Подключение к личному кабинету ИП ФНС возможно при условии прохождения регистрации как физического лица. Логин и пароль от учётной записи частного клиента могут быть использованы и для авторизации ИП. Однако при первом входе потребуется ввести дополнительные реквизиты.

Альтернативный способ подключения к личному кабинету осуществляется с помощью Портала Госуслуг. Авторизоваться в личном кабинете налогоплательщика для ИП можно не только через браузерную версию, но и мобильное приложения для смартфонов.

Для налогоплательщиков иностранных организаций

Личный кабинет ФНС для сотрудников иностранных организаций позволяет получать необходимую информацию, направлять налоговые декларации, запрашивать необходимые сведения и обращаться за помощью к службе поддержки. Получить доступ к полному функционалу лк можно исключительно после личного посещения офиса, предоставления требуемых документов и обеспечения технической готовности.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ниже ответим на те вопросы, которые чаще всего задают предприниматели на стадии регистрации бизнеса.

В какую налоговую инспекцию нужно обращаться?

В каждом регионе имеются специально уполномоченные для регистрации ИП налоговые инспекции. Обращаться за регистрацией необходимо туда, но у вас должна быть прописка в том регионе, где вы будете подавать документы.

При формировании документов в нашем сервисе, мы автоматически показываем адрес вашей регистрирующей налоговой.

Если же вы регистрируете ИП с бесплатной услугой специалиста, то документы в нужную налоговую подаются онлайн и не нужно никуда ходить.

Сколько времени займёт процедура регистрации?

Сроки, в течение которых происходит процедура регистрации, составляет 3 рабочих дня. Дата подачи и выдачи документов в подсчёт не входит. В общей сложности на практике регистрация занимает 5 дней с учётом дня подачи и получения готовых бумаг.

Кто может быть заявителем при регистрации ИП

Подать заявление на регистрацию физического лица в качестве ИП может дееспособный гражданин — сам владелец бизнеса — или его представитель по доверенности, оформленной нотариально. Зарегистрировать ИП может и несовершеннолетний, но с согласия его родителей, оформленного у нотариуса.

Следует знать, что закон устанавливает запрет на регистрацию ИП целому кругу лиц.

Не может оформить ИП:

  • госслужащий;
  • иностранный гражданин, не имеющий разрешение на проживание и работу на территории РФ;
  • военнослужащий;
  • сотрудник силовых ведомств, суда, прокуратуры.

Причины отказа в открытии ИП

ФНС может отказать в регистрации ИП. Основания для отказа:

  • физлицо уже имеет статус индивидуального предпринимателя;
  • заявителю запрещено по суду заниматься предпринимательской деятельностью;
  • вид планируемой деятельности не разрешён для ведения в форме ИП;
  • заявитель ранее был зарегистрирован в качестве ИП и был признан банкротом;
  • физлицо не смогло правильно заполнить заявление (есть ошибки, помарки, исправления);
  • заявитель недееспособен;
  • заявление подано не в тот регистрирующий орган.

Порядок ведения бухгалтерии ИП и сдача отчётности

Сразу же рекомендуем вам пользоваться специальными сервисами по ведению бухгалтерии и сдачи отчетности: «Мое дело» или «Эльба»! Сервисы будет считать все автоматически, вы не допустите ошибок, не получите штрафов и сэкономите время!

Законодательство разрешает индивидуальным предпринимателям не вести бухучёт, а делать запись фактов своей финансово-хозяйственной деятельности в «Книге доходов и расходов» (КУДиР). Порядок её ведения зависит от применяемой системы налогообложения. Так, если ИП выбрал УСН «Доходы», то в книге поквартально заполняется часть, предназначенная для отражения поступающей выручки. Все занесённые доходы облагаются по ставке 6%.

Если применяется режим УСН «Доходы минус расходы», то в книге заполняются все её части в поквартальной разбивке. В случае превышения доходов над расходами ИП получает прибыль, которая облагается ставкой в 15%. В некоторых регионах ставка может быть понижена по распоряжению местных властей.

Полученные и в том, и другом случае суммы — это авансовые платежи по УСН, перечисляемые по истечении каждого квартала. Декларация по УСН представляется по итогам года.

Выбрали налоговый режим ЕНВД? Будьте готовы делать расчёты, налоговые платежи и представлять декларацию ежеквартально. Налог рассчитывается по формуле:

В свою очередь, схема для определения налоговой базы выглядит следующим образом:

Ставка равна 15%. Оплачивать нужно до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, по итогам отчётного периода (календарного года) представляют декларацию о доходах 3-НДФЛ и при наличии прибыли уплачивают 13%.

И наконец, патентная система налогообложения. Тут всё просто — покупаете патент на 3, 6 или 12 мес. Предприниматели на патенте не сдают деклараций, но ведут учёт доходов в «Книге учёта дохода по ПСН». Но виды деятельности, на которые распространяется ПСН сильно ограничен.

Независимо от системы налогообложения все ИП-работодатели в полном объёме ведут расчёты с работниками и сдают в установленные сроки необходимую отчётность:

  • СЗВ-М;
  • СЗВ-стаж;
  • сведения о среднесписочной численности работников;
  • 2-НДФЛ;
  • 6-НДФЛ;
  • РСВ;
  • 4-ФСС.

Перейти к услуге

Перейти в сервис

Как подать документы на открытие ИП с помощью портала Госуслуг

Портал Госуслуг предлагает три разных варианта для регистрации индивидуального предпринимателя:

  1. возможность скачать бланк формы Р21001 для самостоятельного заполнения и подачи документов в ИФНС или МФЦ;
  2. онлайн-подача заявления на регистрацию ИП с последующим посещением ИФНС в указанное время;
  3. полноценная процедура регистрации предпринимателя без посещения ИФНС.

Как скачать бланк формы Р21001

На главной странице портала Госуслуг выберите вкладку «Жизненные ситуации».

На этой странице есть информация о ведении бизнеса индивидуальным предпринимателем, полезные ссылки, законодательная база, с которой стоит ознакомиться.

Далее переходите по кнопке «Как зарегистрировать ИП». Через Госуслуги подать заявление Р21001 без посещения налоговой можно только при наличии электронной подписи. Если усиленной ЭЦП у вас нет, то здесь вы можете скачать бланк формы для заполнения.

Мы не рекомендуем заполнять заявление на регистрацию ИП самостоятельно. Дело в том, что приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ установил жёсткие требования к оформлению Р21001. Среди них – определённый вид и размер шрифта, правильное сокращение адресных объектов, вписывание кодов ОКВЭД строго по горизонтали и др.

В нашем бесплатном сервисе подготовки документов вы можете быстро и без ошибок заполнить заявление Р21001, а также получить подробную инструкцию по процедуре подачи документов в ИФНС.

Подача заявления на регистрацию ИП в электронном виде

Портал Госуслуг предоставляет ещё одну возможность подачи формы Р21001 без электронной подписи. Вы можете заполнить и направить заявление на открытие ИП онлайн, но для завершения процедуры регистрации надо лично явиться в инспекцию в указанный день. То есть этот вариант не заменяет подачу пакета документов, заверенных ЭЦП, после которой приходить в ИФНС не требуется.

Чтобы направить форму Р21001 через интернет, пройдите по кнопке «Подать заявление». Далее выберите первый вариант «Подать электронное заявление» и нажмите на кнопку «Получить услугу».

Вы окажетесь на странице сервиса, который предлагает заполнить заявления по форме Р21001, Р24001 и Р26001. Нажмите на кнопку «Заполнить новое заявление». На странице подготовки заявления выберите способ подачи «В электронном виде без электронной подписи заявителя».

Укажите данные, которые будет запрашивать сервис:

  • гражданство;
  • адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации;
  • ИНН, при наличии;
  • пол;
  • полное имя заявителя;
  • паспортные данные (дату и место рождения, серию и номер паспорта, дату и орган выдачи);

Теперь надо сообщить, каким бизнесом будет заниматься предприниматель. Коды ОКВЭД можно подобрать и выписать заранее или же выбрать их из справочника.

Сначала указывается основной код ОКВЭД, по которому предполагается получение максимального дохода, а потом дополнительные. Количество кодов не ограничено, но обычно достаточно 10-15 видов деятельности. Затем впишите контактные данные и способ получения документов о регистрации.

После проверки указанных сведений сервис предложит просмотреть сформированное заявление и оплатить госпошлину.

Скачайте заявление в формате Excel и проверьте корректность внесения ваших данных. Теперь надо оплатить госпошлину в размере 800 рублей.

Если вы указали в форме Р21001 свой ИНН, то можете оплатить пошлину онлайн на портале Госуслуг. Надо учесть, что система государственных и муниципальных платежей временами бывает недоступна. Тогда оплатить пошлину надо по бумажной квитанции с реквизитами регистрирующего органа вашего субъекта РФ.

После оплаты пошлины вернитесь на страницу и подтвердите платёж, указав номер платёжного документа, дату оплаты и БИК банка. Чуть позже на ваш электронный адрес придёт письмо от ИФНС, где будет указано время посещения и адрес инспекции. При себе надо иметь оригинал паспорт и копию всех его страниц, а также документ об оплате пошлины.

Регистрация ИП с использованием ЭЦП

Если у вас есть квалифицированная электронная подпись, то выберите вариант «Отправить электронные документы». В этом случае регистрация ИП происходит полностью онлайн, без посещения налоговой инспекции. Кроме того, при таком способе подачи документов государственная пошлина не взимается, такая норма стала действовать с 2019 года.

Минус этого варианта в том, что заявителю надо обладать определённой технической грамотностью. Надо создать файл транспортного контейнера, загрузить в него электронные документы и подписать их квалифицированной ЭЦП.

Разделы кабинета

Сервис для предпринимателей теперь выглядит более удобно, так как его интерфейс был значительно переработан и сильно отличается от старого. Основные разделы можно найти на главной странице личного кабинета, которая содержит наиболее актуальную информацию о деятельности ИП.

Сразу на главной странице есть сведения о задолженностях, ближайших событиях, переплате, налогах, справках, кассах, а также ссылка на статус камеральной проверки. Она содержит всю информацию о проверках – индикатор завершения, код налоговой инспекции, наименование документа, отчетный период и год, номер корректировки, дату поступления и окончания проверки. Камеральные проверки начинаются сразу после того, как предприниматель сдал в ФНС налоговую декларацию.

1. Все сервисы

Раздел содержит полный список сервисов, разработанных для личного кабинета ИП. Перейти в этот раздел можно непосредственно с главной страницы личного кабинета.

В этом разделе можно:

  • получить информацию об ИП, внести в нее изменения или сняться с учета;
  • получить выписку из ЕГРИП (с 2017 года выдается вместо свидетельства о регистрации ИП), другие справки и выписки;
  • провести расчет с бюджетом – отправить заявление о зачете или возврате, о проведении совместной сверки или уточнении платежей;
  • сменить систему налогообложения на доступный для ИП режим с учетом особенностей его деятельности;
  • перейти на НПД;
  • внести изменения в данные о работниках;
  • воспользоваться другими сервисами (например, зарегистрировать ККТ);
  • связаться с налоговыми органами – отправить обращение, записаться на прием в ФНС в режиме онлайн, получить адрес и реквизиты своей инспекции;
  • воспользоваться дополнительными услугами.

2. Почта

В сервисе можно отслеживать отправленные в ФНС обращения, их дату, статус («Документ обработан», «Ответ передан» и прочие), а также просматривать полученные ответы.

3. События

Раздел предназначен для отслеживания важных дат – например, о предстоящей дате оплаты налогов, страховых взносов, отправки отчетности. Находится на вкладке «События» в верхнем правом углу экрана сразу после ФИО, ОГРНИП и ИНН предпринимателя.

Сменить режим налогообложения можно в этом же разделе.

5. Налоги

Список операций по расчетам с бюджетом указывается за текущий год. В верхней части страницы есть фильтр – в нем можно выбрать предыдущие годы. Это полезно при потере какого-либо платежа, расхождениях сальдо по налогам на прибыль и т. д.

6. Налоговый калькулятор

Программа позволяет рассчитать сумму налога, подлежащую уплате, исходя из особенностей деятельности предпринимателя (доходы, расходы, количество наемных работников, расчетный период, система налогообложения). Найти ее можно на главной странице личного кабинета.

7. Профиль

Зайти в этот раздел можно через «Меню» – «Профиль». Он содержит личные данные об индивидуальном предпринимателе – ФИО, контакты, сведения о деятельности. Рекомендуется проверить корректность представленных сведений. При обнаружении неверных данных следует сдать заявление на их уточнение.

8. Мои кассы

Также через личный кабинет инд. предприниматель может добровольно «признаться» в нарушении – например, если он по просьбе покупателя не выдал чек или использовал кассу, не соответствующую законодательным нормам и требованиям. Штрафа можно избежать, если своевременно устранить нарушение и проинформировать о нем ФНС в 3-дневный срок.

Если клиент отправит на предпринимателя жалобу в ФНС, то налоговые органы проверят его обращение и запросят у ИП через личный кабинет дополнительные сведения. Предприниматель в этом сервисе может ответить на запрос, а также опровергнуть нарушение или признать его совершение.

Возможности личного кабинета налогоплательщика для ИП

Из десятка необходимых для бизнеса услуг, которые можно получить через личный кабинет, отметим несколько ключевых.

Контроль и сдача налоговой отчётности

Доступ к онлайн-отчётности по налогам имеют только ИП, у которых есть сертифицированная электронная подпись (УКЭП).

Судя по вопросам налогоплательщиков на сайте ФНС, система часто даёт сбои на определённых этапах, что логично в период тестирования. Ещё один минус — пока услуга доступна не в полном объёме (например, налоговые декларации по НДС через этот сервис не принимаются).

Но когда процесс электронной подачи документов будет полностью отработан, этот сервис станет более понятным и доступным.

Для представления отчётности через ЛК ИП должен иметь:

  • ключ ЭП (выдаётся специальным удостоверяющим центром),
  • идентификатор абонента (можно получить на сайте ФНС в разделе «Электронные сервисы»),
  • криптографическую защиту (минимум КриптоПро 3.6),
  • корневой сертификат УЦ ФНС России,
  • корневой сертификат УЦ, выдавшего ключ ЭП, Internet Explorer 6.0 и выше (для Intenet Explorer 10 и 11 нужно использовать режим совместимости),
  • доступ к порту 443. ПК «Налогоплательщик ЮЛ» (полная информация есть в разделе «Программные средства» сайта ФНС).

Главный пункт здесь — «Налогоплательщик ЮЛ» — система автоматизированной подготовки документов отчётности, расчёта страховых взносов, справок о доходах, спец. деклараций и др. Нужна для формирования транспортного контейнера.

ПК Налогоплательщик ЮЛ — сервис формирования основных документов налоговой отчётности в электронном виде

Регулярная отчётность ИП зависит от выбранной системы налогообложения.

Существует 3 основных вида облегчённых режимов для частного предпринимателя:

  • «Упрощёнка» (УСН 6 или 15%) — специальный налоговый режим. Самый простой для ИП при взаимодействии с инспекцией, который заменяет 3 налога.
  • ЕНВД (15%) — единый налог на вменённый доход. Вне зависимости от заработка, бизнесмен отчисляет государству 15% от дохода. Применяется к отдельным видам предпринимательства. Например, к ИП, занимающимся розничной торговлей, общественным питанием, ветеринарными услугами и прочее.
  • ЕСХН (6%) — единый сельскохозяйственный налог, когда фермер платит 6% отклонения между его доходами и расходами. Главное условие применения этого режима — доход от сельскохозяйственной деятельности должен быть более 70%.

Таблица: регулярность, срок и отчётность ИП по УСН, ЕНВД и ЕСХН

Регулярность Срок сдачи Вид отчётности Куда предоставляется
Ежегодно до 30 апреля следующего года Декларация УСН ФНС
Ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала Декларация ЕНВД ФНС
Ежегодно до 31 марта следующего года Декларация ЕСХН ФНС

Применение УСН не освобождает от исполнения функций по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с заработной платы сотрудников.

По общему режиму налогообложения предприниматель платит 3 налога.

Таблица: регулярность, срок и вид отчётности ИП по ОСНО

Регулярность Срок сдачи Вид отчётности Куда предоставляется
Ежеквартально до 25 числа первого месяца следующего квартала Декларация по НДС по итогам каждого квартала ФНС
Ежегодно до 30 апреля следующего года Декларация 3-НДФЛ по итогам календарного года ФНС
Отдельно до 5 дней после истечения месяца со дня получения первого дохода Декларация 4-НДФЛ ФНС

Налоговая отчётность в ЛК — это реально

Закрытие ИП

Когда предприниматель решает закончить свою деятельность, он имеет право в личном кабинете ИП (на сайте госуслуг или ФНС):

  1. Сформировать заявление «о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности» (форма № Р26001),
  2. Оплатить госпошлину — 160 рублей,
  3. На шестой рабочий день лично (или через законного представителя) забрать лист записи ЕГРИП в инспекции.

А вот для закрытия частного предприятия, в котором есть наёмные работники, необходимо до отправки документов в налоговую уволить работников и полностью рассчитать их, а также сдать за них отчётность в Пенсионный фонд.

В личном кабинете ИП есть возможность сформировать платёжный документ для перечисления налогов, торговых сборов и иных платежей в бюджетную систему, оплатить их банковской картой, или распечатать квитанцию для оплаты в банке.

Возможности личного кабинета налогоплательщика ИП

Единый государственный реестр для предпринимателей позволяет узнавать не только о своих налогах, но и проверять потенциальных деловых партнеров.

Проверка задолженности по налогам в личном кабинете индивидуальных предпринимателей

Для проверки задолженности нужно зайти в личный профиль, где будут указаны сводки о состоянии уже сделанных выплат и сумм, требующих погашения.

Выплаты также удобнее погашать онлайн. Для этого требуется под уведомлениями с начислениями щелкнуть по кнопке «уплатить» и выбрать форму платежа.

Проверка контрагента на сайте налоговой службы по ИНН для ИП

Даже если возможный деловой партнер внушает доверие, не следует сразу заключать договор. Стоит проверить контрагента на сайте налоговой. Можно по ИНН найти человека и рассмотреть особенности его коммерческой деятельности. Есть несколько способов проверки:

  • личное посещение отделения федеральной налоговой службы;
  • телефонный звонок в ФНС;
  • онлайн-запрос на портале.

Проверка через личный кабинет проще и быстрее.

Как закрыть ИП через интернет

  • бланк оплаты госпошлины (в РФ 160 р.);
  • заявление по форме Р26001;
  • отсканированный паспорт ИП;
  • свидетельство предпринимателя;
  • подтверждение о предоставлении сведений о закрытии в пенсионный фонд.

Документы предоставляются в электронном варианте. При отправлении указать ценность пакета и приложить перечень документации.

Далее, на портале выбрать «ИП», затем «Прекращает» и зайти в профиль.

На емейл предпринимателю придет расписка, где будет подтверждено получение документов.

Спустя 6 суток появится возможность распечатать выписку из ЕГРИП с сайта ИФНС о том, что данные о прекращении деятельности ИП внесены в реестр ЕГРИП.

Документацию можно также предоставить лично или отправить с бумагами доверенное лицо. Во втором случае необходимо документы заверить у нотариуса.

Жителям столицы доступна отправка через DHL и Pony, с курьером или почтовым наложенным платежом.

Добавить в «Нужное»

Актуально на: 5 июня 2017 г.

Личный кабинет (ЛК) налогоплательщика – это информационный ресурс, который размещен на сайте ФНС nalog.ru и который может использоваться налогоплательщиками и налоговыми органами для реализации своих отдельных прав и обязанностей, установленных НК РФ (п. 1 ст. 11.2 НК РФ). Личные кабинеты разработаны обособленно для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Подробнее о кабинете налогоплательщика – ИП расскажем в нашей консультации.

Вход в ЛК предпринимателя

Для зарегистрированных налогоплательщиков имеется несколько вариантов авторизации в личном кабинете. Это и классический вход через логин и пароль, и более надежные способы, гарантирующие повышенную безопасность.

Вход в ЛК без пароля

Некоторые ИП интересуются — как войти в личный кабинет налогоплательщика по ИНН без пароля? На самом деле такой опции не существует.

Сервис предусматривает авторизацию без использования логина и пароля. Но налогоплательщик должен иметь аккаунт в ЕСИА. Регистрация в системе Единой идентификации возможна в МФЦ (личное присутствие обязательно).

Также войти в кабинет налогоплательщика можно с помощью Рутокен ЭЦП 2.0. Пароль в данном случае не требуется.

Вход в кабинет через логин и пароль

ИП, ранее проходившие регистрацию в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, уже имеет логин и пароль. Эти данные он свободно может использовать для работы с кабинетом без посещения ФНС.

Для выполнения входа нужно перейти сюда. Откроется стандартное окно авторизации, где в качестве логина вводится ИНН. В графе «пароль» вводится комбинация, используемая для входа в кабинет для физических лиц.

Налоговая личный кабинет налогоплательщика вход, регистрация, проверка задолженности

После попытки выполнения входа потребуется ввод цифровой комбинации, также система может запросить дополнительные данные. В случае успешной проверки высветится соответствующее уведомление, система предложит ввести логин и адрес электронной почты. После авторизации на экране появится сообщение о предоставлении доступа в кабинет налогоплательщика.

Вход с использованием электронной подписи

Электронная цифровая подпись является гарантом безопасного входа и работы с личным кабинетом. Ключ выдается каждому предпринимателю лично. За изготовление и предоставление подписи придется заплатить, но в будущем она обеспечит полноценное использование сервиса. ЭЦП расширяет функционал личного кабинета, ибо с ее помощью клиент юридически подтверждает выполняемые операции.

Как получить ЭЦП? Все просто, нужно обратиться с соответствующим заявлением в аккредитованный Удостоверяющий центр. Дополнительно потребуется предоставить паспорт, ИНН, выписку из реестра предпринимателей. Перечень аккредитованных центров доступен здесь.

Для хранения электронного ключа подойдет любой носитель: дискета, флешка, съемный жесткий диск и т. д. Для работы с ним нужно устанавливать на компьютер специальное ПО.

Чтобы выполнить вход в кабинет налогоплательщика посредством использования ЭЦП, нужно:

Возможности личного кабинета ФНС для физических лиц

Личный кабинет налогоплательщика федеральной налоговой службы дает возможность гражданину просматривать свое личное дело, находящемуся в ведомстве НИ. Это значит, что больше не придется посещать эту организацию, чтобы запросить ИНН, заполнить декларацию или оплатить обязательные налоговые платежи. Теперь можно воспользоваться созданной учетной записью, и вы сами управляете своим делом. Пополнив кошелек персональной страницы, вы можете внести платеж по налогам. Можете составить и отправить отчет по 3-НДФЛ. А также заблаговременно зарегистрироваться в электронной очереди, если вам таки нужно посетить непосредственно инспектора ФНС.

Наши выводы о работоспособности сервисов ФНС

Выводы, которые мы сделали по итогам тестирования сервисов на сайте ФНС, таковы:

  1. Пользователь оставлен один на один с техническими сложностями, возникающими вопросами и неработающими инструкциями.
  2. Для подачи электронных документов, заверенных ЭЦП, их все равно сначала надо подготовить на бумажном носителе, а затем отсканировать.
  3. Заполнить на сайте ФНС можно только формы заявлений Р11001 и Р21001, а такие документы как устав, решение об регистрации ООО, учредительный договор, гарантийное письмо, уведомление о переход на УСН надо разрабатывать самостоятельно.
  4. После подачи через сайт ФНС заявления на регистрацию, не заверенного электронной подписью, заявителю предоставляется всего три рабочих дня для визита в ИФНС.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector